庆阳市民政局2019年部门预算公开表
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发布时间:2019-07-18
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部门收支总体情况表 |
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| 单位:元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 10,010,000.00 | 一、一般公共服务支出 |
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本级财力安排 | 9,863,000.00 | 二、外交支出 |
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上级专项资金 | 147,000.00 | 三、国防支出 |
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二、财政拨款(结转结余) | 2,230,000.00 | 四、公共安全支出 |
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本级结转结余 |
| 五、教育支出 |
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上级专项结转结余 | 2,230,000.00 | 六、科学技术支出 |
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三、事业收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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教育专户收入 |
| 八、社会保障和就业支出 |
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医疗专户收入 |
| 九、社会保险基金支出 | 9,354,164.40 |
其他事业收入 |
| 十、卫生健康支出 | 334,936.80 |
四、上级补助收入 |
| 十一、节能环保支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
| 十二、城乡社区支出 |
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六、经营收入 |
| 十三、农林水支出 |
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七、其他收入 |
| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气候支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 205,498.80 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 676,300.00 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 | 1,669,100.00 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 | 12,240,000.00 | 本年支出合计 | 12,240,000.00 |
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八、上年结转、结余 |
| 二十九、结转下年 |
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财政性单位结转结余 |
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财政性单位结转 |
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财政性单位结余 |
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非财政性单位结转结余 |
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非财政性单位结转 |
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非财政性单位结余 |
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教育专户结转 |
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医疗专户结转 |
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收入总计 | 12,240,000.00 | 支出总计 | 12,240,000.00 |
部门收入总体情况表 |
| 单位:元 |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 1,001,000.00 |
本级财力安排 | 9,870,000.00 |
上级专项资金 | 147,000.00 |
二、财政拨款(结转结余) | 2,230,000.00 |
本级结转结余 |
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上级专项结转结余 | 2,230,000.00 |
三、事业收入 |
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教育专户收入 |
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医疗专户收入 |
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其他事业收入 |
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四、上级补助收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、经营收入 |
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七、其他收入 |
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八、上年结转、结余 |
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财政性单位结转结余 |
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财政性单位结转 |
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财政性单位结余 |
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非财政性单位结转结余 |
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非财政性单位结转 |
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非财政性单位结余 |
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教育专户结转 |
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医疗专户结转 |
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收入总计 | 12,240,000.00 |
部门支出总体情况表 |
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| 单位:元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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** | ** | 1 | 2 | 3 |
2080201 | 行政运行 | 4207200 | 4207200 |
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2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 500000 |
| 500000 |
2080299 | 其他民政管理事务支出(对县区转移支付) | 2430000 |
| 2430000 |
2080204 | 拥军优属(对县区转移支付) | 2130000 |
| 2130000 |
2080206 | 民间组织管理 | 200000 |
| 200000 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 50000 |
| 50000 |
2082001 | 临时救助支出 | 100000 |
| 100000 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 147000 |
| 147000 |
2081502 | 地方自然灾害生活补助(上年结转) | 176000 |
| 176000 |
2080207 | 行政区划和地名管理(上年结转) | 350000 |
| 350000 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 80000 |
| 80000 |
2080204 | 拥军优属 | 170000 |
| 170000 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1700000 |
| 1700000 |
| 合计 | 12240200 | 4207200 | 8033000 |
财政拨款收支总体情况表 |
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| 单位:元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 12,240,000.00 | 本年支出 | 12,240,000.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 10,540,000.00 | 一、一般公共服务支出 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 | 1,700,000.00 | 二、外交支出 |
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(三)国有资本经营预算财政拨款 |
| 三、国防支出 |
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| 四、公共安全支出 |
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| 五、教育支出 |
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| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 |
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| 九、社会保险基金支出 | 9,354,164.40 |
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| 十、卫生健康支出 | 334,936.80 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气候支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 205,498.80 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 676,300.00 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 | 1,669,100.00 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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收 入 总 计 | 12,240,000.00 | 支 出 总 计 | 12,240,000.00 |
财政拨款支出表 |
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单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
502001 | 庆阳市民政局 | 12,240,200.00 | 10,540,200.00 | 4,207,200.00 | 6,333,000.00 | 1,700,000.00 |
| 1,700,000.00 |
一般公共预算支出情况表 |
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| 单位:元 |
功能分类科目 | 一般公共预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
2080201 | 行政运行 | 4207200 | 4207200 |
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2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 500000 |
| 500000 |
2080299 | 其他民政管理事务支出(对县区转移支付) | 2430000 |
| 2430000 |
2080204 | 拥军优属(对县区转移支付) | 2130000 |
| 2130000 |
2080206 | 民间组织管理 | 200000 |
| 200000 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 50000 |
| 50000 |
2082001 | 临时救助支出 | 100000 |
| 100000 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 147000 |
| 147000 |
2081502 | 地方自然灾害生活补助(上年结转) | 176000 |
| 176000 |
2080207 | 行政区划和地名管理(上年结转) | 350000 |
| 350000 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 80000 |
| 80000 |
2080204 | 拥军优属 | 170000 |
| 170000 |
| 合计 | 10540200 | 4207200 | 6333000 |
一般公共预算基本支出情况表 |
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| 单位:元 |
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
2080201 | 行政运行 | 3475800 | 3475800 |
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2080201 | 行政运行 | 731400 |
| 731400 |
合计 |
| 4207200 | 3475800 | 731400 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
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| 单位:元 |
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 |
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 |
公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
502001 | 庆阳市民政局 | 144,000.00 |
| 80,000.00 |
| 64,000.00 |
一般公共预算机关运行经费 |
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| 单位:元 |
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
1 | 30201 | 办公费 | 342100 |
2 | 30211 | 差旅费 | 50000 |
3 | 30231 | 公务车辆运行维护费 | 64000 |
4 | 30239 | 其他交通费用 | 220800 |
5 | 30228 | 工会会费 | 34200 |
6 | 30229 | 福利费 | 20300 |
合计 |
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| 731400 |
政府性基金预算支出情况表 |
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| 单位:元 |
项 目 | 预算数 |
编码 | 名称 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1700000 |
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